2017年河源市科学技术局决算公开报告
目 录
第一部分河源市科学技术局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分河源市科学技术局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分河源市科学技术局2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分河源市科学技术局 概况
(一)部门主要职责
科技局的主要职责是:
其中局本部科室共有5个,分别是办公室、科技发展规划与产学研结合科、高新技术发展与产业化科、社会发展与农村科技科、知识产权科。
本部门的主要职能是:一是贯彻执行国家、省有关科技发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规;拟订地方性科技政策规定并组织实施;组织编制科技发展中、短期规划、计划。二是研究科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全市科技发展重大布局、优先领域;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策。三是负责全市科技创新体系建设和管理,提高全市科技创新能力。四是负责管理国家和省在我市实施的星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划和软科学研究等科技计划;负责安排市各项科技计划项目并组织实施;组织、协调市级重大科研项目的攻关、技术开发、示范推广工作,加强科技成果转化,指导各种科技示范推广基地建设。五是指导高新技术产业发展,负责高新技术企业认定的申报工作,归口管理高新技术开发区和民营科技工业园建设的业务指导和协调,促进科技型企业技术创新工作;组织编制市级技术研发机构的建设和管理工作。六是归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技计划相关的知识产权保护等工作;促进民营科技工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展,推动科技服务体系的建立。七是归口管理科学事业费、科技“三项经费”、科技专项资金等,对实施的科技项目情况进行跟踪管理。八是研究制定和组织实施对外科技合作与交流计划。九是研究科技人才资源的合理配置,参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划、政策措施和组织专业技术人员的继续教育工作。十是负责科技信息、科技宣传、科技统计工作;负责市科技信息网络的管理工作;指导第三产业科技工作,负责科技类民营企业单位的审核工作。十一是指导、协调市直各部门和县区的科技管理工作;协同有关部门推动行业的技术进步和推进科技体制改革工作。十二是贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策、法规,结合本地实际,组织起草有关规范性文件,并监督检查其执行情况;依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定以及国家、省的有关法规、规章,监督检查本辖区内各项防震减灾工作的实施;制定全市防震减灾事业中长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施。十三是贯彻执行国家、省知识产权有关的法规和政策;拟订地方知识产权发展的有关规范性文件;协调、指导知识产权保护与创新体系的建立;协调涉外知识产权工作。十四是负责专利执法和专利管理工作。十五是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
河源市地震局是主管河源市防震减灾工作的职能部门。主要职责:
(一)会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划并组织实施;承担本级政府防震减灾监督管理的职责。
(二)管理地震监测预测和群测群防工作。制定本行政区地震监测预测规划;会同同级有关部门,划定地震观测环境保护范围、异常核查及群测群防工作。
(三)管理本地区地震烈度区划和震害预测工作;负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;审定地震灾区重建的抗震设防标准,参与灾区重建规划编制工作,保护典型地震遗址、遗迹。
(四)负责和指导地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案;指导有关单位编制地震应急预案;负责对地震应急预案的编制与实施、避难场所的设置管理、应急救援队伍的建设等工作的监督检查;承担政府抗震救灾指挥机构的日常工作。
(五)负责震情速报和地震灾情速报工作;管理地震灾害损失评估,及时收集、保存有关地震的资料和信息,并建立完整的档案。
(六)推进地震科技现代化;组织管理地震科学技术研究,科技成果的推广应用;组织开展地震科技工作与交流;指导防震减灾事业有关的学会、协会工作。
(七)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。
(八)指导县区防震减灾工作。
(九)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
河源市科技信息中心主要职责是:负责金科网络系统的运作及农村技术信息“村村通”工程服务站(含信息采编)的运作。为各级各部门和企事业单位广大科技人员及农村广大农民检索、咨询、查阅各类科技信息、资料和农业实用技术信息、农产品销行情服务。
河源市生产力促进中心主要职责是:组织企业与高等院校和科研机构的交流与合作,协助企业建立技术依托,组织新技术的开发应用、示范和推广;组织企业新产品参加国内外的交流与展示;组织企业人才培训;组织有关专家对各类科技计划项目、科技成果鉴定、验收及科技成果奖励提出初审意见。技术开发中心的主要职责是:为企业引进、吸收及消化各种新技术、新设备、新工艺提供技术咨询和技术服务;组织引进农业新品种、新技术、新农药、新肥料等进行试验示范,为推广应用提供技术咨询和技术服务等。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入河源市科学技术局2017年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位,下属单位具体包括:河源市地震局、河源市科技信息中心、河源市生产力促进中心。
第二部分河源市科学技术局2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1186.26 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
74.80 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
905.39 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
72.72 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
4.47 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
99.42 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
19.07 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
46 |
9.12 |
||
本年收入合计 |
22 |
1186.26 |
本年支出合计 |
47 |
1181.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
49 |
4.28 |
总计 |
25 |
1186.26 |
总计 |
50 |
1186.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1186.26 |
1186.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20114 |
知识产权事务 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011409 |
知识产权宏观管理 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
905.39 |
905.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
514.08 |
514.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
387.96 |
387.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
116.12 |
116.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.27 |
72.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
100.7 |
100.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22004 |
地震事务 |
100.7 |
100.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200409 |
防震减灾信息管理 |
9.5 |
9.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200450 |
地震事业机构 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200499 |
其他地震事务支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1186.26 |
644.04 |
537.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011008 |
引进人才费用 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20114 |
知识产权事务 |
68.78 |
0.00 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011409 |
知识产权宏观管理 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
56.78 |
0.00 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
905.39 |
473.08 |
432.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
514.08 |
473.08 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
387.96 |
387.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
116.12 |
85.12 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.27 |
72.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
99.42 |
74.58 |
24.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22004 |
地震事务 |
99.42 |
74.58 |
24.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200409 |
防震减灾信息管理 |
9.5 |
0.00 |
9.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200450 |
地震事业机构 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200499 |
其他地震事务支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1186.26 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
905.39 |
905.39 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
1186.26 |
本年支出合计 |
52 |
1181.99 |
1181.99 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
54 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
55 |
|||||
总计 |
28 |
1186.26 |
总计 |
56 |
1186.26 |
1186.26 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1181.99 |
644.04 |
537.95 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.80 |
0.00 |
74.80 |
20110 |
人力资源事务 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
2011008 |
引进人才费用 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
20114 |
知识产权事务 |
68.78 |
0.00 |
68.78 |
2011409 |
知识产权宏观管理 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
56.78 |
0.00 |
56.78 |
206 |
科学技术支出 |
905.39 |
473.08 |
432.31 |
20601 |
科学技术管理事务 |
514.08 |
473.08 |
41.00 |
2060101 |
行政运行 |
387.96 |
387.96 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
116.12 |
85.12 |
31.00 |
20603 |
应用研究 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
2060302 |
社会公益研究 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
20604 |
技术研究与开发 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
72.72 |
72.72 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.27 |
72.27 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
99.42 |
74.58 |
24.84 |
22004 |
地震事务 |
99.42 |
74.58 |
24.84 |
2200409 |
防震减灾信息管理 |
9.5 |
0.00 |
9.5 |
2200450 |
地震事业机构 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
2200499 |
其他地震事务支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
221 |
住房保障支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
22999 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
2299901 |
其他支出 |
6.12 |
0.12 |
6.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
公开06表 |
||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
377.93 |
302 |
商品和服务支出 |
79.21 |
|
30101 |
基本工资 |
144.41 |
30201 |
办公费 |
25.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.13 |
30202 |
印刷费 |
1.73 |
|
30103 |
奖金 |
15.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.71 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.14 |
30206 |
电费 |
3.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.74 |
30207 |
邮电费 |
3.40 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.91 |
30211 |
差旅费 |
2.85 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
71.27 |
30213 |
维修(护)费 |
3.05 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.52 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.74 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.59 |
|
30307 |
医疗费 |
2.28 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.28 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
79.53 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.15 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.70 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.02 |
||||
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
人员经费合计 |
564.83 |
公用经费合计 |
79.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.10 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.10 |
5.89 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
1.74 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门: 河源市科学技术局 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分河源市科学技术局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
河源市科学技术局2017年度总收入 1186.26 万元,其中本年收入 1186.26 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 1186.26 万元, 比上年决算数减少1329.44万元,下降52.84%。主要变动情况:项目收入决算537.95万元。比上年减少1413.35万元;减少72.43%。对比上年减少了一笔科技信贷风险准备金1500万元。主要项目有:“人才工程”专项资金6.02万元;专利资助项目、知识产权宣传项目68.78万元;知识产权事业费10万元;科技驱动发展调研经费20万元;行政大楼修缮经费5万元;河源市促进科技创新的若干政策措施相关费用6万元;社会公益研究与能力建设资金1.31万元;创新驱动发展资金390万元;其他支出(三赛考核资金)6万元。
2.上级补助收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
3.事业收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.经营收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
5.其他收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)年度支出总体情况
河源市科学技术局2017年度总支出 1186.26 万元,其中本年支出 1186.26 万元。具体情况如下:
1.基本支出 644.04 万元, 比上年决算数增加74.61万元,增长13.10%,主要变动情况:本年度人员经费增加。
2.项目支出 537.95 万元, 比上年决算数减少1415.35万元,(下降)72.43%,主要变动情况:对比上年减少了一笔科技信贷风险准备金1500万元。
3.上缴上级支出0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.经营支出0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.对附属单位补助支出0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
河源市科学技术局2017年度财政拨款收入合计 1186.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1186.26 万元,比上年决算数减少1329.43万元,下降52.84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数 比上年决算数增加(减少)0万元, 增长(下降)0%
(二)2017年度财政拨款支出说明
河源市科学技术局2017年度财政拨款支出合计 1186.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1186.26万元,比年初预算数增加681.27万元,增加120.10%;主要变动情况:“人才工程”专项资金6.02万元;专利资助项目、知识产权宣传项目68.78万元;知识产权事业费10万元;科技驱动发展调研经费20万元;行政大楼修缮经费5万元;河源市促进科技创新的若干政策措施相关费用6万元;社会公益研究与能力建设资金1.31万元;创新驱动发展资金390万元;其他支出(三赛考核资金)6万元。;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数 增加0万元, 增长0%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源市科学技术局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元,完成预算12.10万元的48.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元,完成预算6.00万元的69.16%;公务接待费支出决算为1.74万元,完成预算6.10万元的28.52%。
2017年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:主要用于上级业务部门到我局指导工作接待费用,和平,龙川、紫金、连平科技局领导到市里参加科技工作会议等相关会议的接待费用,对比上一年度,减少了28.52%,比年初预算数减少4.36万元。减少的原因主要是接待批次及人数相对减少。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.68万元,下降31.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.15万元;公务接待费支出决算1.74万元。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:2017无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:主要是公车改革;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出4.15万元,占70.45% ;公务接待费支出1.74万元,占29.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:2017无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017 年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.15万元,2017年局机关及下属3个单位 公务用车保有量为2辆,主要用于本单位的业务办理。
3.公务接待费支出1.74万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属3个单位 共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待23次,接待人数共165人, 主要包括上级业务部门到我局指导工作接待费用,和平,龙川、紫金、连平科技局领导到市里参加科技工作会议等相关会议的接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出68.41万元,比上年增加2.5万元,增长3.79%,主要增减变动情况是:增加办公耗材及办公设备维修。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其中本部门共有一般公务用车1辆纳入财政预算,其他车辆财政已收回。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。为了进一步贯彻执行国家和省有关科学技术工作的方针政策和法律法规,承担推进全市创新体系建设的责任。我局2017年积极从以下几各方面着手工作:
1、学习宣传贯彻党的十九大精神,推动创新持续发展;
2、深化科技体制改革,破解体制机制障碍;
3、强化创新主体培育,提升产业发展水平;
4、推进科技创新载体建设,增强区域创新能力;
5、拓展科技合作交流,推动科技成果转化;
6、实施科技惠民富民工程,促进民生科技发展;
7、落实知识产权战略,提升企业核心竞争力;
8、加大政策宣传实施力度,营造创新良好生态;
重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项):指科技行政部门的基本支出。如人员工资、行政单位运行经费等。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。如科技进步奖等。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术方面的支出。如科技人才计划支出等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休支出。如科技行政部门机关离退休人员工资支出等。